Chị ơi, mức lương em để cho nhân viên của em chẳng ai trên 4tr cả. Như chị nói là "Lương của họ ko đủ để đóng thuế TNCN thì đâu có bắt buộc làm MST" ý. Thê mà em vẫn đi làm MST.
chưa đến mức phải nộp thuế nhưng các cá nhân làm trong DN do DN chi trả thu nhập thì đều phải làm MSTCN mà, cái này có công văn của các chi cục gửi đến các DN cả rồi và trong năm 2009 phải hoàn thiện hết. Bên chi cục thuế Hoàn kiếm phải nộp bản đăng ký trước 31/8/2009, còn các chi cục khác mình ko biết hạn khi nào . Mà đã đăng ký MSTCN thì phải nộp tờ khai thu nhập CN (theo quý) dù chưa đến mức phải nộp. Theo luật là như vậy !
hihi, đúng là theo luật thìphải làm MST cho tất cả nhân viên, nhưng vì bây giờ NN chưa làm kịp cho tất cả các DN nên bên mình vẫn lách luật như vậy đấy. Chắc cũng chỉ được hết năm nay thui là sang năm 2010 phải làm hết MST cho mọi người rùi
Các chị àh, khi làm tờ khai thuế VAT hàng tháng ý ạh: - Những khoản mua vào nào mà mình mua bằng CK thì có phải ghi chú gì k ạ? - Những hóa đơn thông thường, không thuế thì có nên cho vào không ạ? - Vé xe cầu đường đi lại có nên cho vào không ạ? Hey.....em cứ lơ ngơ như con bò đội nón ý .
-những khoản mua = CK thì cũng khai báo các dữ liệu trên HĐ bình thường, cột ghi chú mình thường ghi thêm thời hạn phải thanh toán, vì nếu quá thời hạn thanh toán mà bên bạn chưa thanh toán thì phần VAT của hđ mà bạn đã đưa vào khấu trừ trước sẽ bị xuất toán (theo TT 129 là vậy). -Những hóa đơn thông thường ko có thuế mình vẫn cho vào bình thường, ko biết là có bắt buộc ko nhưng cá nhân mình vẫn cho vào để dễ theo dõi và cân đối chi phí. - Vé cầu đường vẫn cho vào cf hợp lệ nếu mục đích sử dụng là hợp lý (ví dụ nhân viên đi công tác.....)
Chán thế, trước em vẫn cho các hóa đơn thông thường vào tờ khai thuế, nhưng có đứa bạn lại bảo là : Khai thuế chỉ để khai những hóa đơn có thuế thôi...
KO đựoc khai vô đâu nhé, con bạn em lần trước khai vô sau đó bị cán bộ thuế cho về làm lại đấy. Chỉ những hóa đơn nào có VAT mới khai vào nhé
Các chị ơi, cty mà làm thay đổi DKKD thì khi có đký kinh doanh mới có phải nộp cho cơ quan thuế k ạ? Cty em làm thay đổi từ hôm mùng 9/10 đến nay đã gần 20 ngày mà em vẫn chưa nộp cho thuế k biết là có bị phạt k? mà mức phạt là bao nhiêu? Ai biết chỉ giùm em với!
Không bít các nhà khác thế nào. Bên mình ngày trước thay đổi DKKD cũng chả nộp gì cho CCT cả (Thay đổi thành viên góp vốn). Thuế vào QT cũng chả hỏi . Nhưng nếu thay đổi ĐC KD thì phải gửi đấy nhé và làm các thủ tục về đổi, trả HĐ vì nó liên quan đến ĐC ghi trên HĐTC.
Bên em bổ sung ngành nghề kinh doanh. Em có gọi điện lên CCT họ trả lời là có phải nộp, nếu quá 10 ngày thì mức phạt nhẹ nhất là 1.1 triệu. Em cũng hỏi mấy chị làm cty khác thì chẳng ai nộp cả. Em chỉ sợ khi nào quyết toán họ hỏi đến thì lúc đó còn bị phạt nặng thêm. Chẳng biết thế nào nữa.
những việc tương tự thế này bạn đừng vội hỏi thuế, cứ hỏi những người xung quanh ta đã, chứ chưa gì đã hỏi thuế, nó dọa dẫm cho nhức hết cả đầu, với câu cửa miệng của Thuế là "phạt " mà, theo mình bạn cứ đem lên nộp, CBQLT có biết là nộp chậm đâu nhỉ, hiiii, khi đến QT họ quên ngay ý mà. Ngày trước Cty mình cũng chả nộp, thay đổi TV và thay đổi ngành nghề thì chả quan trọng vì khi QT thuế có ktra giấy DKKD đâu.
Bạn ơi, có phải nộp nhá! Hôm trước cty AX mình làm thay đổi nộp chậm 13 ngày bị phạt mất 500k đấy. Mình nộp bên quận BD, họ giơ ngay quyển lịch ra để đếm số ngày nộp chậm đấy bạn ah. Bạn nên đi nộp sớm đi!
Cty em làm đây ạ, thêm ngành nghề kinh doanh quên mất ko khai báo với bên thuế, tới khi khai báo bị nộp phạt mất 300k cho cán bộ thuế, đấy là còn kiểu quen biết đấy ạ, ko thì phải nộp 1,1tr. Chị nên đi nộp đi ạ, thay đổi gì là phải nộp đấy ạ