Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM Công ty mình ở Cầu Giấy, cậu lên Chi cục thuế Đống Đa hỏi thủ tục cẩn thận vào nhé không là ăn phạt đó!
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM cảm ơn mẹ nó nhé .................................................................................
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM mình vừa lên thuế hỏi về sử dụng hóa đơn như sau: là cty siêu nhỏ thì hết năm 2011 (31/12/2011) phải thông báo phát hành sử dụng hóa đơn, hóa đơn cũ cứ yên tâm viết hết nhé.
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM Các bạn ơi cho mình hỏi, mình kê khai thuế tháng vừa rùi nhưng bị sai mất một số hóa đơn đầu vào, ví dụ 0063 thì mình đánh là 0033 . Vậy phải làm thế nào bây giờ, ai biết mách mình với, thuế của mình thuộc quận Hoàn Kiếm
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM bạn làm tờ khai bổ xung nhưng chắc cũng bị phạt đấy, làm nhanh thì chĩ bị mất mấy chục nghìn thôi. Nhớ mang tờ khai vừa nộp đi
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM Hê hê, cái đó đơn giản lắm, nàng làm lại bản chuẩn rồi gửi cho chị quản lý thôi, vì cái sai sót của nàng nó chả liên quan gì đến thuế nên ko làm Tờ khai bổ sung được đâu. Nói khó với quản lý thuế để họ nhận ch. Bây chừ nếu phát hiện ra sai sót mình làm điều chỉnh ngay trước khi bên thuế kiểm tra thì ko bị phạt HC nàng nhé. nế sau điều chỉnh mà làm tăn nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước thì phải nộp thêm phần thiếu và phần nộp thiếu đó bị tính phạt chậm nộp đâu 0.5% 1 ngày ý.
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM bên tớ đã bị 1 lần như thế nhưng quản lý ko chấp nhận, nói làm lại tờ khai (vì tờ khai đã nộp rồi) nên khi nộp nhớ mang cả tờ khai cũ, cái chính làm thế nào với quản lý để ko bị lên phòng phạt thôi.
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM Ngày trước khi chưa có thông tư mới nhất gần đây ý (huhu, tự dưng chạ nhớ ra là thông tư gì nữa) thì là bị phạt, dưng giờ thì ko bị phạt nữa òi. Các chị chịu khó update thông tin mới nhất để khi lên gặp quản lý thuế, mình ko bị họ làm khó.
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM tớ cũng thấy vấn đề này nhỏ tý à. Nàng cứ làm lại bản chuẩn rồi nộp lại (nếu đơn vị bạn nộp tờ khai qua mạng thì càng dễ) còn nếu ko cứ để thế cũng chả sao vì bên tớ kế toán vài lần kê khai nhầm lẫn như thế (hầu như năm nào cũng có) tớ quyết toán vài năm rồi có sao đâu, khi thuế hỏi mình giải trình là nhầm lẫn khi đánh máy là họ bỏ qua ý mà.
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM à tiện thể cho mình hỏi tí? Có mẹ nào đã học và thi chứng chỉ CPA chưa nhỉ? Cho tớ xin ít kinh nghiệm? Ôn thi ở đâu chất lượng và giá cả ổn? Điều kiện thi như thế nào? Thanks các mẹ nhiều nhiều. Tìm mãi mới thấy topic của dân kế nhà mình.
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM Tại Chương II [Khai thuế, tính thuế]. Điều 9, khoản 5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế quy định như sau: e) Việc kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trong một số trường hợp cụ thể được thực hiện như sau: Trường hợp 4: Người nộp thuế sau khi nộp hồ sơ thuế GTGT cho cơ quan thuế, phát hiện sai sót cần kê khai bổ sung điều chỉnh nhưng không làm tăng, giảm số thuế GTGT phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai thuế GTGT mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS. Cơ quan thuế căn cứ văn bản giải trình, điều chỉnh lại số liệu tờ khai người nộp thuế kê khai bổ sung, điều chỉnh theo số liệu tờ khai mới.
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM mình quên chưa đưa là trích từ văn bản nào, những nội dung đó là trích từ TT 28 về quản lý thuế mới nhất đấy ạ. như vậy là phải làm văn bản giải trình cho những sai sót mà không làm ảnh hưởng (tăng hay giảm) đến số thuế phải nộp hay số thuế được khấu trừ.
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM Các chị ơi cho em hỏi chút ạ, Cuối năm 2010 kế toán bên em hạch toán ( trên bảng cân đối phát sinh bên nợ còn 27.000.000 d tiền thuế GTGT hàng nhập khẩu ) mà thực tế là trong năm 2010 cty em phát sinh khoản nào nộp khoản đó rồi à và ko còn nợ lần gì tiền thuế thì số tiền đó đáng nhẽ phải kết chuyển nó vào 1331 để cho nó dc khấu trừ luôn trong tháng có phát sinh ạ. Em giờ nhận làm sổ sách cho cty này còn 1 số đó em chẳng biết làm sao cả, Nếu em kết chuyển số tiền 27t đó vào tài khoản 1331 thì ko đúng, vì trên tờ khai thuế GTGT hàng tháng kế toán cũ đã kê khai số tiền đó rồi ạ em phải làm sao các chị ơi, các chị chỉ bảo em với ạ, em chân thành cảm ơn các chị
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM Hi,hôm nay mình mới biết hội này,cho mình gia nhập Hội với. Tiện đây cho mình tham khảo ý kiên các bạn với nhé!! Mình mới xin qua bên cty XD,giờ đang kiểm tra lại sổ sách kế toán thì thấy rất nhiều điểm sai. Có hóa đơn mua hàng của cty A,bên A xuất hóa đơn cho cty mình,nhưng thực tế thì lại công ty B chuyển tiền trả cho cty A( Cty B giám đốc là em ruột của sếp cty mình), Theo các mẹ nên hạch toán ntn để hợp lý Theo mình thì hạch toán Nợ 152 Nợ 133 Có 336 ( TK phải trả nội bộ ) cty B Sau đó trả tiền cho cty B : nợ TK 336 cty B có TK 111 Nhưng sếp mình thì bắt hạch toán theo ý ông: Nợ 152,nợ 133/có 331 cty B Sau đó : Nợ 331 cty B/có 111 ( kô hợp lý vì số tiền lớn 560tr ) thuế sẽ bóc ra Các bạn góp ý giúp mình nhé Thanks.
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM e cứ fải vào đây học hỏi dài dài, mang tiếng kế toán mà toàn làm linh tinh, giờ chả có ý niệm gì về nghề nữa cả,
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM Bạn đối chiếu số dư TK 133 trên BCTC và Tờ khai thuế T12/2010 xem có lệch nhau ko? Nếu ko nghĩa là ktoán cũ mới làm cái Nợ 13312- CÓ 33312 và Nợ 33312- CÓ 111/112 mà chưa KC Nợ 13311-CÓ 13312 (bạn làm nốt cái này thôi) vì dư nợ 13312 thì ko phải là nợ thuế mà là có 33312 mới là nợ thuế nhé!
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM EM cảm ơn chị nhé, em cũng biết là kế toán cũ chưa làm cái kết chuyển số tiền đó vậy số tiền đó kết chuyển trong năm 2011 thì số tiền ở tài khoản 1331 nó tăng lên ạ, mà trong báo cáo TC thfi 1331 ko có số dư gì hết ấy ạ, em phải làm sao ạ
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM NGhĩa là bên bạn đến hết năm 2010 ko còn thuế GTGT dc khấu trừ? TK 13311 và TK 13312 là tài khoản con của TK133 đồng thời tăng 13311 và giảm 13312 thì TK mẹ ko thay đổi mà
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM dạ, đúng thế ạ, đến cuối năm 2010 tức là đầu năm 2011 ko còn thuế để khấu trừ à, tức là trên tờ khai số thuế tháng 1 . 2011 bằng 0 ạ, nếu nó còn thì nó đã khác rồi chị ạ
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM bạn thử xem lại bút toán kết chuyển thuế đc khấu trừ và thuế GTGT đầu ra phải nộp xem?