Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM Đây là lỗi làm trên HTKK, còn trong sổ thì cứ làm đúng là đc mừ, đâu cần phải theo HTKK điều chỉnh đâu.
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM lâu rồi k vào thăm hội, hôm nay e lại vào hóng để kiếm ít kinh nghiệm các mẹ truyền dạy. nếu may mắn thì chắc e sắp đi làm ở phòng kt của 1 sở. chẳng biết kt HCSN nó thế nào nhỉ?
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM ối giới cả nhà ơi, có ai gặp trường hợp này như mình ko? Khoàng từ 15 đến 18 mình có gửi tờ khai thuế trên mạng (Tờ khai tháng 1) lúc gửi mãi mới đc phải gửi đi gửi lại nhiều lần. Về sau báo lại là gửi thành công nhưng hôm nay tôi mở ra ko thấy gì hết. Thôi chết lại phải mang đầu cho ng khác cứa rồi vừa mất tiền vừa bực mình ( tờ khai tháng 1 bên cty mình phát sinh) ko biết bây giờ phải làm như thế nào ??? hu hu hu
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM Ô thế khi đã báo gửi thành công rồi chị ko down thông báo về luôn à? Em thường down về và in ra luôn cho chắc chị ạ!
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM khổ quá, cứ nghĩ nó ok là xong. Nhưng may quá vừa gọi anh quản lý , anh ý bảo gửi lại ngay đi. Đau hết đầu vì thuế mà
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM các mẹ ơi, mình cần hỏi 1 chút, mình mới vào nghề, muốn hỏi về cách định khoản TSCĐ rồi hao mòn tscđ, cuối kỳ kế toán kết chuyển thế nào để nó thể hiện trên mục Lợi nhuận của bảng cân đối nhỉ??? mình làm hoài ko ra. ví dụ tscđ vốn góp chủ sở hữu trị giá 250 triệu, sẽ khấu hao trong 3 năm cuối kỳ kế toán, muốn nó thể hiện vào bảng cân đối kế toán để khai thuế TNDN (theo mình đc biết thì DT- các chi phí trong đó có cả cp hao mòn tscđ nữa) nhưng muốn thế mình phải đưa từ 214 về 642 rồi từ đó kết chuyển qua 911 và cuối cùng là 421. và con số thể hiện đúng như mình tính. Nhưng vấn đề mình gặp phải là trên bảng cân đối lại ko thể hiện ở mục nguyên giá và hao mòn lũy kế. Mình ko biết mình sai ở bước nào. các bạn giúp mình nhé
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM Các mẹ ơi kê khai thuế qua mạng đã bắt buộc chưa? Mấy hôm nay cán bộ bên em cứ gọi giục làm, ổng chỉ định làm của FPT chứ, đắt lòi mắt, mình tự đăng ký của Viettel được không nhỉ?
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM các mẹ ui, e hỏi cái này tý hôm nay e ra ngân hàng tech để mở tk ngân hàng yêu cầu ngoài chữ ký của giám đốc ra phải có cả chữ ký của kế toán nữa công ty e bé tý xíu làm j có kế toán đâu mà sao lại vô lý vậy E hỏi họ kế toán ko cố định 1 người - như thế thì phải thay đổi chữ ký liên tục mà họ ko nghe?
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM ko cần đâu chỉ cần chữ ký giám đốc thôi, nếu họ hỏi gì thì bảo, GĐ chả tin đứa nào nên chỉ mình GĐ đứng tên chủ tài khoản thôi. VD kế toán nay thuê người này mai thuê người khác thì chạy theo mà sửa thông tin à. Nhà mình đã làm thế rồi mà, cũng ở techcom bank
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM ko cần đâu chỉ cần chữ ký giám đốc thôi, nếu họ hỏi gì thì bảo, GĐ chả tin đứa nào nên chỉ mình GĐ đứng tên chủ tài khoản thôi. VD kế toán nay thuê người này mai thuê người khác thì chạy theo mà sửa thông tin à. Nhà mình đã làm thế rồi mà, cũng ở techcom bank
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM không hiểu bạn còn thắc mắc cái gì nhỉ, trên bảng cân đối kế toán rõ ràng phần B, mục I có mục 1 ghi: nguyên giá TSCD, mục 2 ghi: giá trị hao mòn lũy kế (nhớ ghi số âm) mà. còn kết chuyển thì đúng như trên bạn hiểu đó.
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM ui mẹ này bán hàng đồ lót nè - có tiếng tăm lắm nhé ko ngờ lại là đồng nghiệp vào chơi nhà mẹ nó sau nhé
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM He he cũng có tiếng rồi, sướng quá, nói chung là nghề của mình ngồi nhiều đau lưng thật, để tôi tìm quán kêu gọi mọi người off nhé
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM trước mình đi làm, tk cty cũng có cả chữ ký của kế toán. đợt đó mình liên tục gần như ngày nào cũng phải chi tiền mà ông kt trưởng thì đi suốt, mỗi lần viết UNC lại chạy đi tìm ông ấy đến khổ, sau mình bảo anh làm thủ tục bỏ chữ ký của anh đi k cứ thế này mệt lắm, thế sau ông ấy cũng nghe, vậy là làm mình đỡ khổ. ngày đó mình hay giao dịch với habubank, thi thoảng mới làm với vietin
Ðề: Tầng 3- Hội kế toán LCM Em đồng ý đấy, hnaof đi off đi các chị Em đang làm báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh mà em chẳng thấy nó đúng gì cả + C/c SPS nợ các TK 111, 112 đối ứng có TK 511, 515 (Phần không thuộc về HĐ đầu tư và HĐ tài chính). + C/c SPS nợ các TK 111, 112 đối ứng với có TK 131 (chi tiết bán hàng kỳ thước thu được kỳ này). + C/c SPS nợ các TK 111, 112 đối ứng với có TK 331 (chi tiết khách hàng ứng trước tiền mua hàng). + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 331, 152, 153, 156 (ghi âm). + C/c SPS Có các TK 111 đối ứng Nợ TK 334 (phần chi trả cho người lao động). (ghi âm) + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 635 (ghi âm). + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 3334 (ghi âm). + C/c SPS Nợ các TK 111, 112, 113 đối ứng Có TK 711, 133, 3386, 344, 144, 244, 461, 414, 415, 431, 136, 138, 112, 111 … + C/c SPS Có các TK 111, 112, 113 đối ứng Nợ TK 811, 333 (không bao gồm thuế TNDN), 144, 244, 3386, 334, 351, 352, 431, 414, 415, 335, 336 …, ngòai các khỏan chi tiền liên quan đến họat động SXKD đã phản ánh ở mã số 02, 03, 04, 05. (ghi âm) em làm như thế này mà cộng nó ứ ra, cả nhà có cái mánh nào chỉ em với ạ