Có anh chị nào nhận em vào làm và chỉ việc không? Em sợ quên nghề lắm. Ra trường cũng được 1/2 năm rồi mà toàn làm linh tinh. :'(
chị cho em hỏi , công ty em bị dính 1 hóa đơn đầu vào thang 8/2012 của công ty bỏ trốn, tổng giá trị hóa đơn là 13 triệu, vat: 1.3trieu, em đã kê khai bổ sung của kỳ kê khai tháng 8/2012 để loại bỏ hóa đơn đó và điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 của quý 3/2013 sau khi kê khai bổ sung của tháng 8/2012, thì số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ( chỉ tiêu 43) vẫn còn hơn 22 triệu nên em ko nộp thuế cho hóa đơn này vậy có phải là sai không chị? có phải là thuế gtgt không phải nộp khi kê khai bổ sung phụ thuộc vào các kỳ kê khai sau đến tận tháng phát hiện ra đúng không ạ chị?( nghĩa là số thuế gtgt còn được khấu trừ của các kỳ sau là tháng 9, 10/2012......- >đến tận tháng điều chỉnh có số thuế được khấu trừ các tháng đó phải lớn hơn số 1.3trieu thì không phải nộp thuế đúng không chị? chị giúp em với, bên em gặp trường hợp này đến bây giờ vẫn chưa nộp em cảm ơn chị nhiều
Hi hi. Chào cả nhà e là dân kế toán đây, e mới tham gia nên thấy Top này vào hóng hớt để học hỏi kinh nghiệm làm kế toán cũng như kinh doanh và 888. Mong các bác chỉ giáo ạ
Có bạn ạ. Giờ hoá đơn DN có thể tự in nên số lượng liên là tuỳ vào mục đích sử dụng và lưu trữ của DN
Thế hả bạn? Hum trc tớ có hỏi thử 1 bên khắc dấu mà người ta đòi 180k. Chắc là bị đắt rùi, may mà tớ chưa đặt làm vẫn còn đang tham khảo giá! Cảm ơn bạn nhiều lắm!
Ôi phải đên nửa năm rồi mới vào, thực sự ghét cái giao diện này, chả đọc đc gì, toét hết cả mắt hiiiiiiiii,lại còn nhận đc cái tin nhắn ve việc cần hđ.
Theo mình thì: 1. Nếu Khai bổ sung còn thuế đc khấu trừ thì ko phải nộp tiền thuế bị điều chỉnh 2. Trc bên mình cg phải điều chỉnh, cán bộ thuế hướng dẫn làm KHBS xong luân chuyển thuế đầu vào sang các tháng sau, ý giống của bạn là các tháng sau số thuế đầu vào còn đc khấu trừ phải lớn hơn thì mới ko phải nộp thuế điều chỉnh. Tuy nhiên mình cứ làm theo thông tư, công văn hướng dẫn, phát hiện sai sót ở thời điểm nào thì đ/c ở thời điểm đó ( như bạn đã đ/c chỉ tiêu 37 trong Q3) nên bạn ko phải nộp số thuế đó đâu
chị ơi, có chị bảo em thế này chị xem có đúng ko giúp em nhé "Nếu kê khai bsung rồi mà các tháng 9/2012, 10/2012...vẫn đc khấu trừ thì k sao nhưng nếu có tháng nào mà phát sinh thuế phải nộp (giả sử T11/2012 bên bạn phải nộp thuế là 1tr chẳng hạn) thì bạn phải nộp bổ sung thêm 1.3tr+phạt nộp chậm"
@langtu.zx: quản lý thuế mh cũng hướng dẫn vậy đấy. Theo mình nếu bạn nộp thuế thì tốt quá, chẳng ai bắt bẻ gì đc bạn nữa. Tuy nhiên cách bạn điều chỉnh ở Q3 làm giảm số thuế đc khấu trừ or tăng số thuế phải nộp Q3 rồi nên sẽ ko phải nộp bs nữa, có VB hướng dẫn điều chỉnh như này nên mình cãi được mà . Với nếu số thúê đúng như bạn nói có 1.3tr thì ít ỏi sao phải lăn tăn.